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大渡河公司:强化财务管控 助力提质增效

2017-01-09 00:00:00

  2016年,面对水电装机容量增加、外送通道受限、产能严重过剩、电量电价双降的不利环境,国电大渡河流域水电开发有限公司紧紧围绕集团公司“一五五”发展战略,持之以恒抓好提质增效工作,在发电市场持续低迷的情况下,着力加强财务管理,做好经营文章,全力弥补发电量与电价双降带来的利润影响,全面完成集团公司利润考核目标,实现了“十三五”良好开局。

多渠道挖潜增效 聚焦价值创造

  大渡河公司围绕集团公司提质增效工作要求,坚持超前谋划、提前思考、抓早抓实,于年初制定了《2016年增收节支、提质增效方案》,按照“一企一策”原则,细化分解增收措施44条、节支措施58条,通过每月召开经营专题会进行检查监督考核,确保逐条措施逐一落地。按照年初制定目标,强化全面预算管理,及时分解下达预算指标,落实主体责任,通过以信息化手段为支撑,运用日利润系统,开展周利润、月度滚动和预算分析,及时掌握影响因素,强化过程管控。按照集团公司对在建电站提出的投产即盈利目标,积极开展新投产猴子岩、沙坪二级电站盈利模型预测,以投产效益最大化原则,科学制定发电时间表,确保水电经济效益充分发挥。围绕水电主业,积极培育新的利润增长极,加快推进碳资产、售电检修、工程咨询等业务开拓,相关产业全年实现效益1.88亿元。按照集团公司低效无效资产处置要求,有序推进小水电处置工作,加快推进闲置和废旧资产处置进度,确保存量资产进一步盘活。

多举措保供控价 着力降本增效

  为确保良好的资金供应,满足大渡河水电项目工程建设与生产运营需要,大渡河公司强化对外融资管理,优化资金结构,严控成本费用与资金支付安全,确保财务经营管理健康发展。深入开展成本费用对标,全面应用成本费用管控模型,按业务驱动要素实现单元化管理,以标准成本、对标先进指标作为年度成本费用管控目标,全年节约生产成本2.54亿元,“三公经费”“八项费用”支出同比实现大幅下降。成功引入四川首笔内资企业跨境融资,把握市场走势,择机发行40亿元超短期融资券,全年调整超过百亿级存量借款下浮10%,公司带息负债下浮10%及以上部分占带息负债总额96.18%。资金成本不断压降,财务费用较年初预算节约4.27亿元,单位容量财务费用同比下降15.35%。强化日现金流管理,月均资金归集率提升至92.78%。不断优化负债结构,完成各电站筹融资期限结构优化,按月通报资金计划执行情况,计划准确率保持在93%。

多方位创新求效 加速财务转型

  大渡河公司按照智慧企业建设目标,着力在机关本部全面打造财务共享数据中心等多个职能专业脑,以集中管控推进财务转型,充分整合资源,发挥专业优势,形成了支撑决策指挥层的专业数据中心。完善形成了《财务集中管控及共享中心建设优化方案》,不断规范中心运营管理,着力统一标准、简化流程,修编完善包括职责划分、资金结算、档案管理、信息安全等35项管理制度和规范标准,顺利通过集团公司验收。持续梳理完善业务、会计和管理流程,实现三流程高度融合。按照风险大小优化审批流程,将员工报销类风险小的业务进一步简化,缩短处理时间,提高工作效率。先行试点现场派驻和区域化管理,设置6个核算服务小组派驻8名人员现场驻点指导单据扫描与稽核业务,做到服务、管控前移,进一步提高工作效率。根据业务量、地域分布探索实行区域化管理,整合多家基层单位财务人员,实现了专业人员统一优化管理。着力加强财务队伍建设,组织开展营改增新政集中学习,加强会计取证管理,开展机关与基层干部交流学习,不断提升财务人员服务水平与履职能力。(陈隆祥)

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